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《董事会视角: 风险监督》, 第三期: 了解未知领域
本期通讯集中讨论了企业管理层和董事们面对当今环境下的未知领域如何管理其不确定性,以及需要考虑的若干问题。
2009年中国大陆与香港内部审计能力与需求调查
本调查报告通过对比08、09两年调查结果中耐人寻味之处,旨在令中国企业了解内部审计现状,进而促进内部审计人员知识技能的改进,为建立完善的内部审计机制做出努力。
从小型上市公司角度谈财务报告内部控制的审计师鉴证
审计师对管理层的财务报告内部控制有效性声明进行鉴证,终成为小型上市公司需要面对的现实。本白皮书将探讨在美上市小型公司在准备其首份财务报告内部控制审计师鉴证报告时应考虑的事项。
业务持续性管理指南,第二版
本书深入探讨了触发业务持续性管理需求的问题和事件,以及公司如何实施有效的业务持续性管理计划。本书覆盖内容广泛,仔细考查了多个业务持续性管理的领域和战略。
 
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